- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个就是计入固定资产冲减应收
2022-01-13 16:14:39
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您好,应该来说让对方开100万的负数发票,然后重新开另外一个品名的发票70万
2019-07-20 21:32:10
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是的,这个就是销售的
你们买来做什么用的,用在福利费招待费不可以抵扣的
2020-05-10 21:28:45
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您好,应该是来说,您销售的不是同一种产品,应该需要红冲100的发票,再重开70万另一个品名的发哦
2019-07-20 21:47:04
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算的都是总的,按照合计的计算
2019-12-30 22:37:21
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