送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-01-13 19:26

如果说是建筑行业的话,是按照完工进度来确认收入。借应收账款贷工程结算,同时代待转销项税额。

害羞的山水 追问

2022-01-14 07:44

1.验收,借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费-待转销项税
2.月末结转
借:应交税金-待转销项税额,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税。

害羞的山水 追问

2022-01-14 07:45

老师,您看分录对吗?后边开票后分录怎么怎么写呢

陈诗晗老师 解答

2022-01-14 11:52

是先转到销项税额。然后再从销售税额转到未交增值税。

害羞的山水 追问

2022-01-14 17:24

谢谢老师

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相关问题讨论
你好 借应收账款 贷主营业务收入
2022-01-18 18:06:26
如果说是建筑行业的话,是按照完工进度来确认收入。借应收账款贷工程结算,同时代待转销项税额。
2022-01-13 19:26:56
你好,这十元是你们之前垫付的那?
2019-09-03 17:34:46
你开发票和收到预收款增值税纳税义务时间发生了,所以有销项税额,收入是需要权责发生制做的,还没有开始用呢所以账上做的不是主营业务收入,你后面提供给对方使用期间的时候做收入,
2020-07-18 09:49:09
他没有冲,借方负数,那就是贷方啊 记账不是很规范
2019-10-16 15:30:18
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