老师请教一下,这月采购的车30万,支付一部分定金15万,但当月销售了,月末结转成本需要先暂估入库是吧?借:库存商品-暂估入库 30 贷:预付账款 15 应付账款-暂估入库15 下月初红字冲回同样的凭证,然后再蓝字做一个借:应付账款-暂估15 贷:银行存款 15 是不是就可以啦?这样对吗?
珍惜
于2022-01-14 09:56 发布 487次浏览
- 送心意
税剑法盾
职称: 法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
2022-01-14 10:00
您好,对的。实际支付时直接就是应付账款了。
相关问题讨论

您好,对的。实际支付时直接就是应付账款了。
2022-01-14 10:00:58

公司的预付账款不多,收到预付账款时,借:银行存款 贷:应付账款-某工公 收到商品时,借:库存商品 贷:? 结转成本时,借:生产成本 贷:库存商品 老师,您好! 请问?号那里选那个科目,请问怎么样才能借记应付账款,把这个科目做平?
老师,请问我哪里出错了,请帮忙给出正确的分录,非常感谢 !
2017-01-08 17:02:47

其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35

你好,根据销售数量*单位购进成本计算结转
借;主营业务成本,贷;库存商品
2020-03-16 11:59:23

是公司内账
2017-07-24 19:35:31
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珍惜 追问
2022-01-14 10:08
税剑法盾 解答
2022-01-14 10:09