- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,计提时根据职工所属部门:借:生产成本或费用 贷:应付职工薪酬 ,发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款。
2018-09-05 10:18:45
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行
2017-01-13 12:47:21
你好 借方管理费用-福利费贷方应付职工薪酬
2019-04-01 11:47:20
你好,
借:生产成本
制造费用
管理费用
销售费用
贷:应付职工薪酬_福利费
借:应付职工薪酬_福利费
贷:银行存款
2022-01-26 09:49:17
你好,如果是员工福利,一般是预算部门制定标准,员工报销冲减,账务处理如下
借:管理费用-福利费
贷:银行存款
2019-11-02 22:36:01
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