- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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同学,你要重销这笔,然后重新做账
2022-01-14 14:56:49
你好 借;应付职工薪酬 ——社保 其他应收款 贷;银行存款
2018-09-10 15:07:01
1.计提工资
借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
.应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金,
3好计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款
5.缴纳个税
借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
2024-12-03 10:46:35
你好
借:管理费用 3000
贷:银行存款
2019-07-05 15:35:13
你当时多交的时候分录 是如何处理的
2019-06-16 21:12:29
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