送心意

小五子老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-01-15 02:09

你好!
这个没有固定比例的,按照电力局实际的电费账单做账就可以。

微信用户 追问

2022-01-15 02:18

固定资产和累计折旧清现在平了,一个借一个贷。如何分录,清平了

小五子老师 解答

2022-01-15 02:21

1、固定资产计提完折旧后,如果还可以使用,那么,净残值应该继续挂账,直到报废时再作帐务处理。
2、固定资产报废时分录:
(1)将固定资产从账面上转出
借:固定资产清理(净残值)
借:累计折旧
贷:固定资产
(2)结转清理净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理(净残值)
先将净残值转入固定资产清理科目,然后往下进行,最后将固定资产清理科目余额转入营业外收入或营业外支出科目。

微信用户 追问

2022-01-15 02:40

如果账上挂着固定资产20万,累计折旧20万,但是资产负债表上这两个科目都不体现余额了,有问题吗?

小五子老师 解答

2022-01-15 02:43

这个没问题的,没有残值,没关系的。

微信用户 追问

2022-01-15 02:44

账务用处理一下吗,把账上的也清理一下

小五子老师 解答

2022-01-15 03:08

借:累计折旧
贷:固定资产
就可以了。

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