老师,12月份开的销货发票,1月份然后又退货了开了红字发票,1月份也没有其他销售只有退货。怎么申报纳税?退货的税可以留底到下月抵扣吗?
笨笨的墨镜
于2022-01-16 00:02 发布 867次浏览
- 送心意
小钰老师
职称: 初级会计师
2022-01-16 00:06
你好,申报一月份增值税的时候,按实际填写申报就行。退货的税款已经交了可以留到下月抵扣
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这个月申报是12月增值税,你红字是12月开的吧?是的减之后再申报。
2019-01-04 15:52:43
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不需要,直接按照实际销售金额和税额填报
2018-11-01 10:50:25
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你好,需要按正数减去红字发票之后的收入,税额申报
2018-06-19 15:18:49
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发票数量是2张,不含税金额是正数发票减去红字发票的金额,如果是负数,自己在网上申报不了,要去国税大厅填表申报。
2017-06-06 11:54:20
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按正数发票—负数发票后的金额填写
2016-05-25 16:25:49
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笨笨的墨镜 追问
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2022-01-16 10:47