请问,公司4月预付了设备采购款,但是对方还没发货过来,然后12月先开了部分的发票过来了,这种情况下,付款时种收到发票时应该怎么做会计分录入账?
背后的巨人
于2022-01-16 01:35 发布 624次浏览
- 送心意
小五子老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-01-16 02:11
你好!
付款时
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票,设备没到
借:应交增值税进项税额
贷:预付账款
收到设备
借:固定资产
贷:预付账款
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借:预付账款
贷:银行存款
收到发票,设备没到
借:应交增值税进项税额
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收到设备
借:固定资产
贷:预付账款
2022-01-16 02:11:52
可以的
2017-11-30 16:47:23
借管理费用水费 贷其他应付款
2016-10-12 09:04:57
您好,销售方开红字发票,然后采购方充成本,采购成本的分录不变,金额用负数
2020-07-20 15:41:05
你好!收到发票的时候,红字冲减计提的分录,然后做正确金额的分录就好了
你计提的时候如何做的就做一样的分录,只是金额不同。
2020-04-22 17:19:25
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背后的巨人 追问
2022-01-16 13:38
小五子老师 解答
2022-01-16 13:47