小规模企业无票收入是将收到的总金额,扣除3%作为销售收入申报,3%的税额作为减免税额计入营业外收入,这个对吗?2021年12月好像还是按照疫情是1%,那这个怎么处理呢?
薇薇
于2022-01-16 08:41 发布 806次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-16 08:41
同学,你好
是扣除1%作为销售收入的
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同学,你好
是扣除1%作为销售收入的
2022-01-16 08:41:45
你好 计入营业外收入—减免税额收入
2021-07-05 16:26:19
你好,专票部分不免增值税的,这个是教育费附加和地方教育费附加才会计入,增值税专票部分不包括
2021-01-20 09:51:32
同学您好,是的没错, 是这样的
2022-11-29 21:40:47
您好,您指的什么税额?
2022-05-25 08:08:07
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薇薇 追问
2022-01-16 08:43
小菲老师 解答
2022-01-16 08:47