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蒲公英
于2022-01-16 16:19 发布 436次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-01-16 16:19
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
蒲公英 追问
2022-01-16 16:21
下月发票来了怎么做分录?
答疑苏老师 解答
2022-01-16 16:22
你好,把这个分录负数冲掉,然后按发票来做就可以了。
2022-01-16 16:27
嗯嗯,谢谢老师!
2022-01-16 16:31
不客气,祝工作顺利哦!
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2022-01-16 16:21
答疑苏老师 解答
2022-01-16 16:22
蒲公英 追问
2022-01-16 16:27
答疑苏老师 解答
2022-01-16 16:31