有一票,认证过了,发现对方开票错误,已经跨月了,刚刚开了红字信息表,然后把这张纸发给人家是吧,叫人家重开,人家开红字,这样才能进项转出,是吗?
哈哈
于2017-03-07 10:04 发布 1022次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-07 10:44
老师,为什么不需要转出,因为我们都已经认证过了,而且已经是跨月了,流程是不是,我们开了红字信息表我发给人家,(销货方)人家开红字发票,然后再开新的发票,寄给我们,然后我们(购货方)入账,就把那个开错的抵扣联放进去,到时候在做进项税转出好了
大体意思就是,我(购货方)收到发票,认证过,发现错误,跨月后通知对方发票开错,那我不是要开红字信息表给对方的么,然后对方根据我的红字信息表开红字发票,然后对方再开对的发票寄给我们,至于那张开错的抵扣联不是要放在我们这边进行做账的么,开红字的我锊都锊不清
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你好,不需要转出,做进项负数 就是了
2017-03-07 10:05:58
你好,有取得红字发票吗
2017-07-03 15:08:03
你是购买方?根据你开红字信息表上传审核通过之后申报附表2进项税额转出
2019-06-26 14:48:13
你跨月么,对方都没开红字信息表咋进项税额转出
2019-05-06 09:59:29
你好,你方开具红字信息表就做进项税额转出
2020-08-03 16:01:22
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