每月的应交增值稅不是销项减进项减留抵吗?!如果是正数就交税负数就不交吗?!如果是负数的话还要做借:应交税金-未交增值税 贷:应交稅金-应交增值税-转出多交增值税 这个分录吗
单薄的裙子
于2017-03-07 11:04 发布 1457次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,多交不需要 做分录,未交需要做上述分录
2017-05-23 11:34:54

这个是进项税大于销项税时候结转的
2020-04-17 20:47:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息