送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-01-17 14:44

您好!你们当期有这方面的收入吧?这里提前小于零应该是说你们有这个收入,不可能是小于零的哦

紫异云 追问

2022-01-17 14:47

没有收入,代开发票有作废一张,-10745.65的

紫异云 追问

2022-01-17 14:48

负数发票有开一张,但是已经填数字上去了呢,就是老提示这样的

紫异云 追问

2022-01-17 14:57

数字填上去了还是提交不了

丁小丁老师 解答

2022-01-17 15:06

您好!你们当期没有其他收入,就只有这一个红字发票负数收入吗?这个负数发票的税率是多少呢?

紫异云 追问

2022-01-17 15:20

百分之一

紫异云 追问

2022-01-17 15:21

是的,没有其他收入

丁小丁老师 解答

2022-01-17 15:39

不是呀,这个提示里面不是写的征收率3%吗?

紫异云 追问

2022-01-17 15:41

减免额百分之二,实际支付百分之一

丁小丁老师 解答

2022-01-17 15:43

您好!那估计就是你们当期只有这笔负数,涉及到退税问题,需要去大厅处理了,可以先打大厅电话咨询下哦

上传图片  
相关问题讨论
你好,查看报告,具体看看什么原因
2018-08-09 10:11:17
您好!你们当期有这方面的收入吧?这里提前小于零应该是说你们有这个收入,不可能是小于零的哦
2022-01-17 14:44:57
您好,把状态改为正常,然后删除离职日期,再按照正常流程申报
2019-07-04 17:34:01
同学你好 还没到年底呢
2021-08-12 17:21:00
您好!你计入预付账款60万,然后每个月摊销就可以了,至于发票,你可以计入贴在第一个月摊销的时候。以后再次摊销的时候,在摘要上面写一下发票贴在哪里。
2017-06-11 18:05:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...