老师小规模纳税人,季度不超过45万,10-12月共开发票300000,增值税为3000元(按1个点)计算,会计分录:借:应收 303000 贷:主营业务收入300000 应交税金-销项税3000 季度结转时:借:应交税金-增值税3000 贷:营业外收入 3000 请问是按3000结转还是按9000结转
微笑的洋葱
于2022-01-17 20:58 发布 1019次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-17 20:59
你好,对的,季度结转时:借:应交税金-增值税3000 贷:营业外收入 3000
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你好!这个要看具体是什么收入了
2019-03-18 16:42:48

你好,计入到营业外收入
2019-01-18 12:39:53

您好!贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2017-11-06 10:07:16

你好,都不对,借:库存商品 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,减免,借:应交税费-减免 贷:营业外收入
2017-01-05 11:42:20

你好!
季度营业额低于30万,免增值税的
2019-04-06 20:10:59
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微笑的洋葱 追问
2022-01-17 21:27
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2022-01-17 21:29