关于应付与预付账款的问题,季度末预付账款在贷方,要将预付账款转至应付应付,若预付账款在借方呢,如何分别做账务处理?解释这样做的具体原因,
说:顺其自然
于2017-03-07 15:16 发布 1540次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-07 15:41
是,老师,季度末要将预付账款转至应付账款?如果预付账款在借方如何做账务处理?如果在贷方又如何做账务处理呢?谢谢老师!
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你好,借;预付账款 贷银行存款等科目
2019-03-12 09:44:46
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借应收账款贷主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款,然后最后收到借银行存款贷应收账款。
2021-12-13 14:30:42
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同学你好,收回预付时,借:银行存款,贷:预付账款。退回多退部分,借:预付账款,贷;银行存款。
2021-10-31 15:27:19
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你好,这个就是借银行存款1000 贷预收账款1000。送的1000是后面确认收入时候去分摊的
2020-06-29 11:43:13
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借预付贷工程结算收入
2019-12-02 10:26:14
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宋生老师 解答
2017-03-07 15:30
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