1月份开的增值税专用发票,清单上税率搞错,有一两条5%税率,2月份将此份发票做红字,开出红字发票,现在申报2月份增值税采集销项税发票后,填主表时为何红字的那份发票变成是免税的?
煊
于2017-03-07 15:22 发布 940次浏览
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- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-07 16:11
袁老师你好!增值税税率是17%,1月份有一份发票开票的时候犯错,清单里面有一两个货物的税率搞成5%,2月份开了红字发票,重新开的蓝票金额就跟红字那份的金额不一样了。现在报税申报表里面免税栏的金额正好是这个红票上的金额
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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您好,学员,红字专用发票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
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您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
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开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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您好!如果是4月份开错的发票,在当月内是可以作废的,如果跨月了,红字发票申请下来,就按申请的金额冲红。另再补开正常发票是不一定要等额(因开错的发票是由于开错金额导致的,在申请红字的原因中有开错金额这栏勾选)
2018-05-11 10:52:53
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