老师,我公司2015年2016年有200多万的进项发票有问题,今年查出来说让进项税额转出处理了,还涉及到以前年度的所得税,让补交2015年2016年的所得税了,怎么处理才能不用交企业所得税了
喜洋洋
于2022-01-18 10:07 发布 500次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-01-18 10:09
您好 同学,查出来,是自己公司查出来的,还是税务局查出来的,税务局查出来的那没有办法了,必须交税
相关问题讨论
您好 同学,查出来,是自己公司查出来的,还是税务局查出来的,税务局查出来的那没有办法了,必须交税
2022-01-18 10:09:13
1、缴纳以前年度印花税的处理: 按照《小企业会计准则》和权责发生制原则,应做如下分录: 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2018-06-12 11:16:34
你好,只需要对9万计提就是了
借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
借;应交税费——企业所得税 贷;银行存款 9
2017-05-15 19:23:57
要弥补以前年度的话找主管税务机关。
2017-04-11 13:45:50
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-应交企业所得税
不用调整15年的报表
2016-05-03 10:19:07
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喜洋洋 追问
2022-01-18 10:11
李霞老师 解答
2022-01-18 10:15