送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-07 17:41

老师,能不能解答清楚些?

安琪 追问

2017-03-07 17:42

借:现金2000 
贷:预收账款2000?那200咋处理?

宋生老师 解答

2017-03-07 17:37

您好!赠送的时候不用单独的做分录。

宋生老师 解答

2017-03-08 08:53

您好!200暂时不处理。他使用的时候,比如他用1000元购买了1100元的东西,你借现金1000 销售费用100 贷主营业务收入 应交税费

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相关问题讨论
您好!赠送的时候不用单独的做分录。
2017-03-07 17:37:25
借:现金 1000销售费用100 贷:其他应付款1100
2017-04-15 19:53:00
你好!充值在预收账款,消费确认收入
2016-10-19 10:10:39
赠送的赠送的时候不做账,代金券也不做,来消费的时候做,计入销售费用
2020-04-23 11:41:32
借:其他应付款-会员 其他应收款-**、POS、支付宝 贷:主营业务收入
2017-09-03 22:38:37
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