送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-03-07 18:37

老师,我应付工资没有包括迟到没有差错扣款是不是错了?

阿群 追问

2017-03-07 20:41

老师你好!差错款是材料款扣款时是贷的主营业务成本可以吗?

笑笑老师 解答

2017-03-07 18:31

您好,最好按扣完款后的工资来记账。

笑笑老师 解答

2017-03-07 19:04

您好,那也倒不是,没有扣了再做工资,按正常工薪表做,在发放工资时,扣款那部分可以记入营业外收入 
借:应付职工薪酬 
贷:银行等 
营业外收入(这个数就是扣款那个数)

笑笑老师 解答

2017-03-08 10:34

您好,那相当于材料盘亏处理了,是由相关责任人承担的借:其他应收款

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相关问题讨论
您好,最好按扣完款后的工资来记账。
2017-03-07 18:31:42
您好!是的,分录没有问题!
2020-06-01 13:47:18
你上个月没有计提这个员工工资么,那多计提这个就可以,你不需要另外做分录,还是做借管理费用 贷应付职工薪酬
2019-07-31 10:58:00
你好,汇算清交是怎么做的?
2020-06-15 16:13:07
你好,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2019-05-10 11:14:22
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