你好想请教一下,公司的另外一个项目帮我们垫付了材料款,我是这样做账的(借:应付账款 贷:其他应付款-往来)然后我们从他们仓库领了料用。现在我把他们垫付款的材料全部入进我们仓库,入库我这样做账 借:原材料 贷:应付账款。领用我这样做账:借:工程施工 贷:原材料 从他们仓库领用的那些材料也入在我们仓库了,那我要怎么做这笔账呢? 我借方挂什么好? 贷方:其他应付款(往来)
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于2022-01-18 22:07 发布 1852次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,
借原材料
贷其他应付款
2022-01-18 22:44:54
挂应付账款,区分应付账款和其他应付款看是否供应商往来货款。
2019-01-30 09:21:15
你好 计入其他应付款就可以了
2019-08-09 14:25:08
借:应付账款 贷:其他应付款,调整XX凭证挂错的应付账款
2019-10-09 11:35:03
员工、老板垫付的款项做到其他应付款
2018-07-20 09:46:42
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