送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-19 12:19

你好 ; 你们本期只有红冲发票吗 ?   红冲后你做收入和税额红冲了吗  

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:24

不是,销项开了279000,红冲了77084.7

meizi老师 解答

2022-01-19 12:31

你好 ;    那你不是 用你开票金额减去红冲金额 余额来报 税哈   

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:37

税点不一祥嘛,现在的销项是6个点,红冲的金额是1个点的

meizi老师 解答

2022-01-19 12:41

 你好 ;   你转成了 一般纳税人 把你1%红冲的金额一起在6%栏次去减去来报   

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:46

请具体说明,不太明白

meizi老师 解答

2022-01-19 12:49

 你好;  意思你是换了公司类型了。  现在是 一般纳税人 你没有1%栏次。 就 把 你1%红冲金额  和你6%开票的栏次金额 一起来 报   

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:56

金额怎么放呢?直接把数字减去?

meizi老师 解答

2022-01-19 12:56

 你好;直接 用 比如6%开票是  不含税20万。  你 红冲1%是   2万不含税。 那么按8万来报    ; 有的地方系统就是这样来报的。 看你地方系统支持不   

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:57

还是不明白,刚刚老师说的是1%的税额÷6%,但是销售额就变少了,该如何是好

meizi老师 解答

2022-01-19 12:58

 你好 ; 这个你可以跟税务局确定下  你地方系统允许报不;      有的地方是 会让你折算成6%税率金额去  减去来报的 ;     不行你只能去大厅报了 

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:58

按照你说的,增值税就不能通过了,这增值税就变少了

meizi老师 解答

2022-01-19 13:00

你好 ;那你就折算下。   把 1%的金额 换算成不含税 。然后用不含税*6%来减去试试  ;    

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你好 这情况要去大厅申报 
2022-04-01 10:05:01
按正数发票减去负数发票的余额申报
2016-06-06 10:57:36
只开这个别的都没有开吗,附表1 填写专票,列,,6%服务一栏,这个是需要去税局大厅申报
2020-02-27 11:55:17
你好,负数收入会导致你无法申报的
2017-09-11 17:20:02
同学,你好,只开了红票,不有兰票的,需要到大厅申报,因为你的申报表不能为负。
2022-03-03 21:59:46
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