送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-19 13:37

你好
借:预付账款,管理费用,销售费用等科目,贷:其他应付款—老板 

云染 追问

2022-01-19 13:43

就是发生费用的时候还是照常做账,然后等付给老板的时候直接冲其他应付款是不呢

邹老师 解答

2022-01-19 13:44

你好,是的,是这样的

云染 追问

2022-01-19 14:38

老师,就是比如说办公费这种零零散散的很少,老板都是这里买点那里买点,也没有票,日期也很散,我是按日期每天记管理费用-办公费,贷:其他应付款 还是说月底直接统计总金额,然后再做着笔分录好呢?

邹老师 解答

2022-01-19 14:40

你好,看个人处理习惯了,没有统一规定 

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