老师您好,我们公司开出了一张技术服务费发票35万元,后来这35万元收回来到公司对公账户了,再后来这35万元转给法人名下的个人卡里了,所以一直挂在其他应收款~法人这个科目里,如果还不处理,我怕让交税,法人也还不回来,也开不出30来万的发票,有什么别的办法吗?
火龙果
于2022-01-20 11:48 发布 682次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-01-20 11:50
你好,可以这样,年底让法人转回来平账,然后新的一年再转给法人
相关问题讨论
你好,可以这样,年底让法人转回来平账,然后新的一年再转给法人
2022-01-20 11:50:26
您好,这个是其他应收款就可以了
2022-04-13 21:17:45
你好,就是你上面写的分录那样做
借销售费用 贷其他应收款-单位-支付宝张博
2022-03-05 11:06:09
你好!
借管理费用…技术服务费
贷其他应收款-押金保证金-支付宝保证金
2022-03-05 11:01:29
你好,正确的分录是
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金—增值税(减免税额)
管理费用 负数
2020-01-14 17:32:21
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