送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-08 15:11

老师,能写一下分录吗?之前上个月已经做了分录:借   管理费用    贷现金了

(๑•́ ₃ •̀๑) 大云 追问

2017-03-08 15:34

恩,老师,当月就开始摊销吗?每月3000,他一月份的账就  借 管理费,9000 贷现金9000了,那我2月的账是   咋做?

笑笑老师 解答

2017-03-08 15:03

您好,一次性支付时,记入预付账款,以后期间摊销时记入管理费用。把没有发生期间的转入预付账款就可以了。

笑笑老师 解答

2017-03-08 15:18

您好, 
一般是这样, 
借:预付账款 
贷:银行现金等 
借:管理费用 
贷:预付账款

笑笑老师 解答

2017-03-08 15:42

您好, 
2月: 
借:预付账款 3000 
贷:管理费用 3000 
 
3月: 
借:管理费用 3000 
贷:预付账款  3000

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