请问“应交税金—应交增值税”下面的三级科目余额全部都要结转到“应交税费—未交增值税”里面吗?因为我们“进相税额转出”和“减免税额”都还有余额。
水中的小鸟
于2022-01-21 13:42 发布 660次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-21 13:43
你好,这个根据公司做账习惯,老师接触的公司有很多是不结转的
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你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
同学你好
是这样做的
2020-10-14 18:48:05
你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,你这是什么情况下做的分录?
2018-09-04 18:41:37
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