- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-08 20:41
不用管是从谁那里转的是吧?那其他应付款如何消去?拿费用票吗?
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您好,这样做对的,分录,借;银行存款,贷:其他应付款-社保。
2017-03-08 20:36:55

你好 还没返还 不做账 到账了做
2019-01-07 17:11:55

1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2019-12-25 09:38:33

你好,最好能有缴费证明。但一般都是回单就做账务处理了
2019-03-13 16:17:39

您好
我这边正常应该是当月扣当月的
2020-05-28 21:21:59
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