送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-09 10:21

我不会,怎么办?

杏花微雨 追问

2017-03-09 10:26

计提做反了

笑笑老师 解答

2017-03-09 10:20

您好,如果要改,您懂冲红吗,把原来的您认为做错的,作红字处理,再重新写正确的。

笑笑老师 解答

2017-03-09 10:22

您好,如果能反结账,您打算怎么改呢?

笑笑老师 解答

2017-03-09 10:35

您好,记反了,做重新把记反的做相反的分录就可以了。

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相关问题讨论
您好 计提工资的凭证,和发放工资的凭证可以是一份凭证 5月计提6月工资?
2019-09-06 11:09:49
你好 计提和发放的一起拿着去
2020-05-12 11:48:13
你好,可以做到一起也可以单独做,单独做的分录,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放,借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款,和正常发放工资的分录是一样的。
2020-01-05 17:52:29
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-06-13 10:27:09
你好,借:应付职工薪酬——工资5863.2 贷:应付职工薪酬——社会保险 734.86 其他应付款 995.77(如果这个钱之前计入到的其他应收款,就把其他应付款换成其他应收款) 库存现金或银行存款 4132.57
2019-10-13 17:46:02
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