送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-25 10:23

你好; 借银行存款贷其他应付款 ;支付:借其他应付款贷银行存款 

我只爱学习 追问

2022-01-25 10:28

那老师比如我最开始给员工垫付的钱 然后有5000 没有社保没有赔付 我以为收不到了 我就直接用做了费用 当时就是做的管理费用 代其他应付款5000  把我最开始的其他应付款冲平了 现在我又收到了这5000的赔付 我怎么调整分录呢

meizi老师 解答

2022-01-25 10:29

你好 ;  意思对方要把这个5000元 退给你。 你要扣除收到的钱减去5000余额转给员工吗 ?  

我只爱学习 追问

2022-01-25 10:35

对 是这样的老师

meizi老师 解答

2022-01-25 10:36

 你好;   借 银行存款贷管理费用 ; 其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款  

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相关问题讨论
你好; 借银行存款贷其他应付款 ;支付:借其他应付款贷银行存款 
2022-01-25 10:23:40
借其他应付款贷银行存款。
2022-02-14 11:37:38
学员你好, 借,银行存款,贷,其他应付款。 因为要支付给员工的喔。
2018-12-02 22:03:31
同学你好!这个的话   记入管理费用或营业外支出哦
2021-03-17 21:25:00
你好,学员,你们公司收到,再打给员工吗?
2022-07-12 09:17:41
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