送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-27 12:21

您好,借应付职工薪酬福利费,贷库存商品,应交税费应交增值税

白鹭 追问

2022-01-27 12:22

是视同销售吗?

小林老师 解答

2022-01-27 12:24

您好,是的,需要视同销售

白鹭 追问

2022-01-27 12:24

那老师结转分录怎么写啊?

白鹭 追问

2022-01-27 12:25

借主营业务成本,贷库存商品吗?

白鹭 追问

2022-01-27 12:26

应付职工薪酬这个账户要结转到管理费用吧?

小林老师 解答

2022-01-27 12:32

您好,不需要结转成本,已经贷库存商品

白鹭 追问

2022-01-27 12:35

嗯嗯,那老师,这个已经发放了,就是可以把应付职工薪酬结转到管理费用下吧

小林老师 解答

2022-01-27 12:39

您好,是的,您的理解非常正确

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相关问题讨论
1、购进时的账务处理:   借:库存商品    应交税费——应交增值税(进项税额)    贷:库存现金/银行存款   2、发放给职工时的账务处理:   借:应付职工薪酬    贷:库存商品    应交税费——应交增值税(进项税额转出)   3、期末计提职工薪酬时的账务处理:   借:生产成本/管理费用/销售费用/制造费用等    贷:应付职工薪酬
2022-01-27 13:00:39
你好!计入物料用品科目下核算就可以
2020-04-10 14:08:35
您好,借应付职工薪酬福利费,贷库存商品,应交税费应交增值税
2022-01-27 12:21:59
过期,盘亏是这样处理 借;待处理财产损益 贷库存商品 应交税费(进项税额转出) 借;管理费用等科目 贷;待处理财产损益 需要做进项税额转出处理
2018-11-02 21:05:29
借待处理财产损益贷库存商品,借管理费用贷待处理财产损益。
2022-05-10 15:43:55
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