送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-27 14:02

你好
借:财务费用等
贷:应收账款

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-01-27 14:39

不是这样吗
 借:应收账款 红字 
   贷:主营业务收入 红字 
     应交税费——应交增值税(销项)红字

王超老师 解答

2022-01-27 14:41

你这个是要开红字发票出去,才这样的分录的

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-01-27 14:43

噢  那你那个我怎么理解 为什么要转到财务费用 财务费用后面明细跟什么呢

王超老师 解答

2022-01-27 14:43

因为有的时候,是不开发票出去的哦
这个时候,你再红冲增值税,那就做错了

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-01-27 14:47

那我不开票 
借:应收账款 红字 
   贷:主营业务收入 红字
把税收那部分去掉 老师你那样的操作 貌似哪里也见过 但是不知道为什么这么做 原理不懂

王超老师 解答

2022-01-27 14:48

这个并不是标准的,因为没有涉及增值税和开票
书上的都是标准的账务处理,但是跟实际会有差别的

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-01-27 14:53

好的吧 还有 我刚开始开了票 然后我销售折让5% 再开5%的红字吗 是不是原来票据要做红冲 冲掉5%

王超老师 解答

2022-01-27 14:53

你这个只要按照5%开就可以的

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你好 借:财务费用等 贷:应收账款
2022-01-27 14:02:52
你好 专票的对的 需要购买方认证了,购买方申请
2022-01-27 10:25:55
同学你好 这个要的
2022-01-27 10:06:42
你好, 如果销售方已经确认收入 借,应收账款 负数 贷,主营业务收入 负数 贷,应交税费——应增 负数 如果销售方没有确认收入,则按扣除折让 后的金额确认收入就可以
2020-05-09 09:52:48
你好借库存商品 负数,进项税额 负数,贷应付账款负数
2021-05-28 12:04:33
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