老师你好 我们十一月付过钱 票未到 12月我做暂估入库分录应该怎么做(如果不做暂估登记账簿领用原材料会出现负数)20号进项票才到 18号我们已经开出了销项票 需要1号领用原材料
茉莉花
于2022-01-28 16:44 发布 508次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-01-28 16:48
你好 货到票未到要暂估入账 销售就正常出库
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你好 货到票未到要暂估入账 销售就正常出库
2022-01-28 16:48:16

是可以抵扣。
A说的是购入时的增值税,你说的是安装领用时的,不是一个时间的,注意区分。
2020-06-17 15:24:39

你好!你们是上么行业?
2018-06-09 11:41:22

您好!请问你是想咨询收到发票入账但是没有勾选进项怎么做账对吗?
2021-05-17 16:47:29

你好,是用于什么用途
2017-10-07 09:48:31
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