送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-10 11:43

结转的时候应该如何做分录?

vicky 追问

2017-03-10 11:52

这样做得分录应付职工薪酬-非货币性福利的贷方就有余额?

vicky 追问

2017-03-10 11:57

要付款的,我可以将分录做成借管理费用-福利费,贷库存现金,这样可以吗?

宋生老师 解答

2017-03-10 11:41

您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利

宋生老师 解答

2017-03-10 11:45

您好!借本年利润 贷管理费用。

宋生老师 解答

2017-03-10 11:53

您好!你要付这个钱啊。你不付?

宋生老师 解答

2017-03-10 11:58

您好!不建议这样。 
借应付职工薪酬 贷现金。

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相关问题讨论
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2017-03-10 11:41:39
同学,你好,分录对的。
2021-05-17 17:00:50
您好!借管理费费用福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2017-03-17 17:39:55
同学你好,是不可以的;
2022-01-13 15:39:44
你好,可以的,做福利费核算的这个
2019-07-04 16:54:37
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