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vicky
于2017-03-10 11:40 发布 918次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-10 11:43
结转的时候应该如何做分录?
vicky 追问
2017-03-10 11:52
这样做得分录应付职工薪酬-非货币性福利的贷方就有余额?
2017-03-10 11:57
要付款的,我可以将分录做成借管理费用-福利费,贷库存现金,这样可以吗?
宋生老师 解答
2017-03-10 11:41
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2017-03-10 11:45
您好!借本年利润 贷管理费用。
2017-03-10 11:53
您好!你要付这个钱啊。你不付?
2017-03-10 11:58
您好!不建议这样。 借应付职工薪酬 贷现金。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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vicky 追问
2017-03-10 11:52
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