送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-10 11:43

结转的时候应该如何做分录?

vicky 追问

2017-03-10 11:52

这样做得分录应付职工薪酬-非货币性福利的贷方就有余额?

vicky 追问

2017-03-10 11:57

要付款的,我可以将分录做成借管理费用-福利费,贷库存现金,这样可以吗?

宋生老师 解答

2017-03-10 11:41

您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利

宋生老师 解答

2017-03-10 11:45

您好!借本年利润 贷管理费用。

宋生老师 解答

2017-03-10 11:53

您好!你要付这个钱啊。你不付?

宋生老师 解答

2017-03-10 11:58

您好!不建议这样。 
借应付职工薪酬 贷现金。

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