送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-07 19:30

新年好
这个一般是审计要给你调整分录的,如果没有,那么也是要向对方要的。需要对方提供一个正式的文件给你的。
借,信用减值损失
贷,递延所得税资产

峥嵘岁月*稠 追问

2022-02-07 19:33

直接将审计给的分录计入次年吗

王超老师 解答

2022-02-07 19:36

是的,这个直接在次年进行账务处理的

峥嵘岁月*稠 追问

2022-02-07 19:37

不需要调整以前年度损益吗

王超老师 解答

2022-02-07 19:39

这个不需要啊!
因为这个是审计给你的分录啊

峥嵘岁月*稠 追问

2022-02-07 19:39

感谢老师解答

王超老师 解答

2022-02-07 19:42

不客气,记得五星好评哦

上传图片  
相关问题讨论
是的啊 ,去年的今年用以前年度损益调整
2018-01-31 14:39:38
你这个要看你之前是什么啊,同学
2019-06-08 22:16:47
你好同学,递延所得税分录如下: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 这是递延收益 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 这是费用
2022-03-22 19:59:24
永久性差异 借所得税费用 贷应交税费-应交所得税
2019-07-15 20:53:23
同学,你好 确认递延所得税负债 借所得税费用 贷递延所得税负债 确认递延所得税资产 借递延所得税资产 贷所得税费用 所得税费用借增贷减 所以递延所得税费用=递延所得税负债减递延所得税资产
2022-06-09 20:31:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...