本月销售产品取得收入460000元 ,增值税59800元 ,企业收到一张面额为538200元的转账支票 本月结转销售成本320000元,分录怎么做
爱笑的眼神
于2022-02-07 19:41 发布 585次浏览
- 送心意
孙燃老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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您好,收到的金额比460000%2B59800要多18400,要做分录,首先要清楚这是什么原因导致的
2022-02-07 19:45:37
你好,,金额为什么是30万,而不是31.8万呢?——31.8万是含税的金额,其中30万需要计入成本,1.8万计入销项税额抵减中。
2019-12-01 16:48:30
借;主营业务成本 贷;库存商品
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
借;主营业务收入 贷;本年利润
借;本年利润 贷;管理费用等科目
2017-03-20 21:18:30
你好,你这个已交,是当月缴纳当月的吗?
2021-11-11 16:14:58
借银行存款65400+5650
贷主营业务收入65000
应交税费应交增值税销项税6050
2022-04-07 21:59:50
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