1.月底开具的转账支票对方单位没去兑付,我单位应该如何做账(可不可以把这笔凭证直接调整到下个月)? 2.如果支票超期仍未兑付,或者兑付时各种原因支票要重开,又要怎么做账
清凉小屋
于2022-02-07 20:03 发布 2302次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-02-07 20:16
月底没兑现,就不用做账。等银行回单下账后再做账
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月底没兑现,就不用做账。等银行回单下账后再做账
2022-02-07 20:16:42
借:其他应收款,贷:银行存款
2021-11-22 21:25:18
您好,月底正常做账,然后根据银行对账单做余额调节表。这就是企业已经付银行未付的情形。
2022-02-07 22:02:54
你好,是的
2016-12-31 16:20:06
科目也需要写上才对
2016-12-31 17:38:52
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