送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-10 17:26

按照2000录入业务招待费吗然后最后报税只能抵扣1200是吗 那剩下来的钱是不是要交企业所得税

宋生老师 解答

2017-03-10 17:09

您好!你做账的的时候按2000录入啊。

宋生老师 解答

2017-03-11 11:12

您好!是的。汇算清缴的时候就是这样算。

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相关问题讨论
你好,如果是因为业务招待发生的餐费,那餐费是可以计入业务招待费核算的
2020-04-14 22:23:58
销售部门计入销售费用-业务招待费
2019-01-24 18:27:49
你好,转让股权收入计入投资收益,不是计算招待费收入的基数。招待费扣除基数是主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入
2020-07-18 10:40:04
您好,学员,《企业所得税法实施条例》第四十三条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 您企业的扣除限额为140575.19*5‰=702.88,然后741*60%=444.6,那么扣除限额选两者当中的孰低金额为444.6,所以调增金额=741-444.6=296.4.
2019-05-06 16:26:15
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2019-01-11 10:58:17
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