你好老师!现在我们单位实行报账制,下属企业资金统一管理,原来下属企业都是独立核算的,现在资金统一管理后,原来下属企业银行存款余额转到我们服务中心后怎么记账?
和谐的小虾米
于2022-02-08 17:02 发布 373次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!如果是都是独立核算的,通过其他应收款和其他应付款核算
2022-02-08 17:02:58
对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
您好
银行存款总账余额
银行对账单余额
2019-12-02 12:04:41
亲爱的 同学你好,是的哈
2022-04-13 21:18:27
你好,是什么原因导致的二者不一致?
2018-07-27 09:26:56
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