- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借:应付账款,贷:应收账款,按应收账款的余额进行抵消
2022-04-27 16:07:15
你好 看明细账找一一原因
2022-02-08 17:53:47
你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42
是同一个客户吗?只有同一个客户才可以冲销一个留另一个。
2018-11-16 10:27:01
同学你好,借:预收账款
贷:应收账款
不过按理是应收账款借方余额,预收账款贷方余额,应收账款贷方余额重分类到预收账款
2024-06-14 09:09:08
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