- 送心意
孙燃老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-02-09 08:57
您好,其他应收款收不回来了处理:
通过待处理资产损溢—待处理流动资产损溢进行处理,具体的分录:
借:待处理资产损溢-待处理流动资产损溢
贷:其他应收款
批准后:
借:营业外支出
贷:待处理资产损溢-待处理流动资产损溢
结转损益:
借:本年利润
贷:营业外支出
挂证费用账务处理:
一般是建筑企业出现挂账的比较多:
借:工程施工-合同成本-间接费用-其他,
贷:银行存款,
如果是其他企业:
借:管理费用-其他,
贷:银行存款。
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您好,其他应收款收不回来了处理:
通过待处理资产损溢—待处理流动资产损溢进行处理,具体的分录:
借:待处理资产损溢-待处理流动资产损溢
贷:其他应收款
批准后:
借:营业外支出
贷:待处理资产损溢-待处理流动资产损溢
结转损益:
借:本年利润
贷:营业外支出
挂证费用账务处理:
一般是建筑企业出现挂账的比较多:
借:工程施工-合同成本-间接费用-其他,
贷:银行存款,
如果是其他企业:
借:管理费用-其他,
贷:银行存款。
2022-02-09 08:57:42
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你好,同学,你把那个题目发给我看一下。
2021-04-07 14:57:00
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同学你好,是可以的;
2021-04-06 10:59:45
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借:营业外支出 贷:其他应付款
2020-09-22 16:14:04
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您好,这是要清理么,看余额方向,如果都是贷方余额,是结转到 营业外支出,这样分录才能写平
2024-07-26 12:01:26
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