老师,我12月确认了未开票收入,做了凭证,报了税,现在1月又开了票。那么需要把12月那笔凭证分录红字冲销了重新按发票金额再做凭证不呢?
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于2022-02-10 12:02 发布 1381次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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是的,是这样账务处理的
2022-02-10 12:02:35
您好,您刚做的发票的分录,现在可以做凭证了,这个没收到款的分录,是填制转账凭证,收到款的分录是填制收款凭证,这些发票您现在可以填到凭证里了,上个月的所有发票。
2018-08-29 11:20:21
你好
借;固定资产等科目10000,贷;银行存款 9500,应付账款 500
2019-11-21 15:31:42
您好,按少的来记账就可以了。
2017-02-11 09:06:19
借;原材料等科目 11000 贷;银行存款 9900 应付账款 1100
2017-03-22 17:15:38
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