老师,12月份的账暂估了成本,因为有很多发票都没开过来,一月份开始陆续开过来了,预计汇算清缴前差不多都能开过来,比如暂估了1万,到现在就收到了3千的发票,还是专票,进项税和账啥的咋处理呢
CHEN
于2022-02-10 15:18 发布 531次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-10 15:19
同学,你好
之前的暂估红字冲销,按照发票重新做账
相关问题讨论

同学,你好
之前的暂估红字冲销,按照发票重新做账
2022-02-10 15:19:12

你好,可以的呢,正常做就行
2019-08-09 16:36:31

你好 看你实际情况 应取得发票 没有发票的不能税前扣除
2019-07-21 19:04:45

这个是冲销原来的成本,再按发票入账,与汇算清缴无关。这个正常做账务处理。至于汇算清缴是因为没有发票多交企业所得税,是两样事情
2019-06-14 09:52:58

这个如果是做了成本,直接是在年报是调增,可以不在2018年12月账务处理。因为可能当时没有做转出。
2019-05-23 17:29:37
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2022-02-10 15:22
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2022-02-10 15:25