送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-12 17:41

涉及跨年转出都要晕了    老师这个分录不是就调整了转出吗     那库存  应付  成本呢?

王雁鸣老师 解答

2017-03-12 17:18

您好,转出进项税,上年的,直接做,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。然后,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,再调上年利润表的主营业务成本减少就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-03-12 17:45

您好,库存和应付成本,可以不考虑了,这是最终的结果。

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您好,转出进项税,上年的,直接做,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。然后,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,再调上年利润表的主营业务成本减少就行了。
2017-03-12 17:18:23
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
发票作废不用做分录,它是把发票作废,没有会计业务。
2018-11-08 10:40:28
你好,不需要做冲红的。
2020-07-14 10:13:26
你好,已认证发票作废分录不做进项税转出,是做之前相同分录金额全部红字。 次月申报增值税在附表二填进项税额转出。
2018-12-05 08:59:45
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