1月永和账户电费代扣7万 借:应付账款-电力公司 7万 贷:银行存款-电费 7万 收到发票 借:其他业务支出-电费 61946.9 应交税费-应交增值税(进项)8053.1 贷:应付账款-电力公司 等永和给楚盈开具发票或者收到电费款的时候 借:银行存款 7万 贷:其他业务收入61946.9 应交税费-应交税费(销项)8053.1元 永和把厂房出租给楚盈代支付的电费 老师这样做的分录有问题吗
杜鑫
于2022-02-12 11:16 发布 565次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
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你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
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上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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