送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-03-13 11:14

去年没有做计提社保,银行10月份有社保支付记录,就做了这样的分录, 
借:管理费用-社保    45490.78 
其他应收款-个人       18921.32 
贷:银行存款           64412.10 
 
那现在跨年了,我应补社保计提,请问该什么做分录?

冰百合 追问

2017-03-13 11:16

补计提10月份社保 
借:管理费用-社保 45490.78 
其他应收款-个人 18921.32 
贷:应付职工薪酬--社保     64412.10 
 
请问这样做对吗?

笑笑老师 解答

2017-03-13 11:02

您好,当时有社保支出吗? 
个人部分通过应付职工薪酬核算的。

笑笑老师 解答

2017-03-13 11:26

您好,是当年没有做分录吗?银行存款做了没? 
没有都没有,现在应该是: 
借:以前年度损益调整 45490.78 
应付职工薪酬 18921.32 
贷:银行存款  
 
借:应交税费-应交所得税 4549078*25% 
贷:以前年度损益调整 
 
再把以前年度损益调整余额转入利润分配

上传图片  
相关问题讨论
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...