年末应收帐款和预付帐款为贷方余额,在年末结转时应转为应付帐款和预收帐款吗?
金牛牛
于2022-02-14 10:08 发布 1284次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-14 10:14
你好,账上不用做处理,重分类到预收账款和应付账款就可以。
相关问题讨论

你好,账上不用做处理,重分类到预收账款和应付账款就可以。
2022-02-14 10:14:03

你好,不一定的,因为有的明细科目是可能是借方,也可能是贷方的
2017-08-29 11:10:32

应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
带入数据计算就是了
2017-09-20 14:27:09

需要保证会计信息的连续性,还是按他的录入期初,然后根据实际有的余额调整。
2019-03-08 17:37:06

建议先沿用旧软件的科目余额到新软件,再做调整分录。
2021-08-19 16:26:31
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