送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-14 11:17

你好,可以把问题完整的列出来吗


如果我无法回答,其他老师也可以看到的

失眠的导师 追问

2022-02-14 11:20

我现在收到2021年12月份开的专票,我的行业是建筑安装的,钱在去2021年已经支付了,现在怎么做账

王超老师 解答

2022-02-14 11:22

你在2021年的时候做预付账款

在2022年的时候再做到工程施工里面
借:工程施工
增值税
贷:预付账款

失眠的导师 追问

2022-02-14 11:25

这是属于2021年的成本

王超老师 解答

2022-02-14 11:26

是的,但是你之前没有做进去阿

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相关问题讨论
一、当月付款 借:应付账款 贷:银行存款 二、当月发票入账 借:原材料(或库存商品) 借:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额) 贷:应付账款 三、下月认证后 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)
2018-11-07 15:39:16
借原材料 应交税费-待认证进项税额,
2020-03-26 10:51:27
你好,按照现行的政策,取消了的认证360天的期限限制,但是你这个时间太长,你需要咨询你的主管税务局,新政策各地执行细节不一致
2020-03-10 16:16:43
你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:银行存款
2022-04-08 13:51:36
同学你好 借费用科目 借应交税费应交增值税-待勾选抵扣进项 贷银行存款
2022-03-14 10:28:10
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