送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-14 11:26

同学你好
,防水保温公司,我公司20年12月购买原材料先付货款并收到货,对方未开票,借:预付账款 贷:银行存款 ,1月收到材料商开来的发票,借:原材料 、 应交税费-进项税额 贷预付账款,对吗?——对的;
 1月收到甲方支付给我公司的工程款,我公司未开票,借:银行存款 贷方是预收账款还是主营业务收入、应交税费-销项税额?——计入预收账款中;

甜~ 追问

2022-02-14 11:38

老师,公司20年12月购买原材料先付货款并收到货,对方未开票,我分两步做的:1、借:原材料 贷:应付账款   2、借:应付账款 贷:银行存款     1月收到村料发票后,我是不是把上面两步全部冲红,再做:1、借:预付账款 贷:银行存款 ,2、借:原材料 、 应交税费-进项税额 贷预付账款

立红老师 解答

2022-02-14 11:55

同学你好,将借,原材料,贷应付账款,红冲;然后做
借,原材料
借,应交税费一应增一进项
贷,应付账款;

甜~ 追问

2022-02-14 12:13

老师,我公司给甲方开票的时候,是不是借:预收账款  贷: 主营业务收入、应交税费-销项税额 这样对吗

立红老师 解答

2022-02-14 12:13

同学你好,是不是借:预收账款 贷: 主营业务收入、应交税费-销项税额 这样对吗——对的;

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...