请问老师,我2月份预付了3月份的费用(人力资源服务费),发票也将在3月份开具,这样我2月份支出这笔款的时候,计入什么科目,其他应收款可以吗等3月份开票后,我把应收款冲平,再计入费用
结实的白猫
于2022-02-14 12:05 发布 456次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-14 12:05
同学你好
计入其他应收款可以
相关问题讨论
你好 跨年了 去年没有做费用 。你现在做 借以前年度损益调整贷其他应收款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-07-31 19:25:15
同学你好
计入其他应收款可以
2022-02-14 12:05:56
借:管理费用等
贷:其他应收款
2019-10-08 09:22:26
计入其他应付款啊
2021-06-08 11:13:35
可以挂其他应收款,没有问题
2019-05-25 11:51:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
结实的白猫 追问
2022-02-14 15:35
朴老师 解答
2022-02-14 15:41