老师,请问 例如2021年12月我们确认了一笔销售费用未取得发票,发票是在2022年2月取得的,我们应该怎么做账呢?金额较小
学堂用户_ph341092
于2022-02-14 13:27 发布 419次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-02-14 13:29
您好。把暂估的分录红冲,再按发票入账。
相关问题讨论
您好。把暂估的分录红冲,再按发票入账。
2022-02-14 13:29:36
您好,可以的,取得发票后,借;销售费用-运费,负数,借;销售费用-运费,正数。
2018-04-03 16:17:43
你好,嗯嗯,可以的呢,可以
2019-12-23 09:30:22
你好,取不到发票,一般是不入账
就是劳务费发票
借;销售费用 贷;应付职工薪酬
2016-11-25 11:56:53
你好,做无票费用分录就是了
借;管理费用等科目,贷;预付账款
2019-08-10 09:24:29
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学堂用户_ph341092 追问
2022-02-14 13:33
玲老师 解答
2022-02-14 13:34