送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-14 17:13

您好这个不是随便调整的

无尾熊 追问

2022-02-14 17:51

店内代卖的东西,要结账给其他人的,但是下账都在我们的主营业务收入里。现在要给别人钱,怎么做账啊?

东老师 解答

2022-02-14 18:08

给别人的代收款不能计入到收入,这个可以调整到其他应付款

无尾熊 追问

2022-02-15 09:17

已经是上个月了,就直接在我们店内下单结账了,然后我们得把钱付出去,现在有什么解决办法吗

无尾熊 追问

2022-02-15 09:18

已经计入到收入了,上个月已经结账了。这个月要付出去钱,有什么办法吗

东老师 解答

2022-02-15 09:19

把收入转到其他应付款,付款的时候冲销其他应付款就行了

无尾熊 追问

2022-02-15 10:13

就是收入计入借方一笔,对吗红字

东老师 解答

2022-02-15 10:13

对的,没错就是这么做的

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相关问题讨论
您好同学 总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04
你好 单纯看这个分录 不好说 要的实际业务
2020-05-25 13:08:09
也是其他应付款-代缴社保
2020-04-27 08:56:47
您好 这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
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